钢研高纳(300034)

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钢研高纳(300034) - 钢研高纳投资者关系管理信息
2024-09-11 18:46
公司基本信息 - 股票代码为 300034,股票简称为钢研高纳 [1] - 2024 年 9 月 11 日下午 15:00 进行特定对象调研,参与单位包括中国国际金融股份有限公司等多家机构 [2] - 调研地点为价值在线(https://www.ir-online.cn/ )网络互动,上市公司接待人员有董事会秘书蔡总等 [3] 2024 年半年度经营情况 - 实现营业收入 17.29 亿元,同比增长 18.05% [3] - 实现归属于上市公司股东的净利润 1.79 亿元,同比增长 16.61%,扣非净利润同比增长 18.00% [3] 子公司新力通情况 - 主要生产石化、冶金等行业所用的裂解炉炉管等产品,广泛用于石油化工和冶金行业 [3] - 正积极拓展石油石化及冶金市场,随着海外市场复苏,合同额同比有较大幅度增加,将加强国际市场销售 [3] 订单及营收情况 - 在手订单按客户要求交付,不存在延期交付风险 [3] - 铸造合金制品收入提升,原因一是新力通海外产品毛利率大幅提升,二是西安高纳逐步达产达效,毛利率较高 [3][4] 市场布局情况 - 市场主要领域为航空、航天、燃机、冶金、石化和建材,军品占比略高于民品 [4] - 随着中东相关海外市场恢复,国内外冶金石化领域对炉管需求持续增大,石化领域合同额将大幅增加 [4] 研发投入情况 - 建立以重点实验室等业务部门为中心的研发体系和科技创新实体 [4] - 重点实验室围绕中长期市场需求,以计算材料学等研发方向为主,为公司未来产业发展提供技术储备 [4]
钢研高纳:离任董监高持股及减持承诺事项的说明
2024-09-09 17:13
毕中南先生辞职后,将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》等相关法律法规要求。 特此说明。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 9 日 北京钢研高纳科技股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公 司副总经理毕中南先生的辞职申请,毕中南先生因工作调动另有任用,申请辞 去公司副总经理的职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,毕中南先生 的辞职报告自送达董事会之日起生效。 毕中南先生担任副总经理原定任期为第六届董事会届满之日止。截至本公 告披露日,毕中南先生直接持有公司股份 128,000 股,占公司总股本的 0.0165%,其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份。 ...
钢研高纳:2024年半年报点评:经营规模持续扩大,盈利能力进一步提升
华福证券· 2024-09-09 11:20
报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 公司经营情况 - 2024年上半年,公司实现营业收入17.29亿元,同比增长18.05%;实现归母净利润1.8亿元,同比增长16.61% [1] - 2024年Q2,公司实现营业收入9.3亿元,环比增长16.5%/同比增长10.29%;实现归母净利润0.85亿元,环比下降10.23%/同比下降9.63% [1] - 公司扩大经营规模,持续加大业务拓展力度,实现营收整体增长;同时通过技术降本和精益管理,有效管控成本提升利润,销售毛利率为31.9%,销售净利率为14.74% [2] 业务板块情况 - 铸造高温合金:上半年营收12.42亿元,同比增长38%;毛利率34.5%,同比提升6.33个百分点 [2] - 变形高温合金:上半年营收3.3亿元,同比下降6.47%;毛利率23.91%,同比提升7.42个百分点 [2] - 新型高温合金:上半年营收1.5亿元,同比下降23.71%;毛利率28.85%,同比下降25.5个百分点 [2] 项目进展和研发情况 - 德阳锻造一期、航空航天环轧中试基地、西安叶片与(小型)结构件生产基地等重点项目稳步推进,有利支撑公司生产规模持续扩张 [3] - 公司持续加大研发投入,上半年研发费用达0.9亿元,研发费用率为5.21%,较去年全年提升0.14个百分点,巩固技术领先优势 [3] - 子公司青岛新力通、河北德凯、西安高纳经营情况良好 [3] 盈利预测和投资建议 - 下调公司2024-2026年归母净利润预测分别为4.25/5.22/6.37亿元,前值为4.42/5.49/6.72亿元,对应EPS为0.55/0.67/0.82元/股 [4] - 维持公司"买入"评级,认为公司作为高温合金研发和生产的龙头,具备领先的生产和研发能力,新建项目陆续投产有利支撑公司把握市场机会 [4] 风险提示 - 下游需求不及预期 - 原材料价格上涨超预期 - 生产规模扩张不及预期 [4]
钢研高纳:铸造合金板块增长明显,毛利率稳步提升
东方证券· 2024-09-02 14:14
报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级,维持此前评级 [1] - 目标价格为14.84元 [1] 报告核心观点 - 铸造合金板块增长明显,毛利率稳步提升 [1] - 多个项目投建,在建工程较期初大幅增长 [1] - 公司是国内高端和新型高温合金制品生产规模最大的企业之一,正积极推进产业基地布局 [1] 财务数据总结 - 2024H1公司实现营收17.29亿元(+18.05%),归母净利润1.80亿元(+16.61%) [1] - 2024Q2实现营收9.30亿元(+10.29%),归母净利润0.85亿元(-9.63%) [1] - 2024H1综合毛利率31.90%(+3.23pct),期间费用率14.51%(+1.63pct) [1] - 2024年和2025年EPS预测分别为0.53元和0.70元 [2] - 2026年EPS预测为0.90元 [2] 估值分析 - 参考可比公司2024年28倍PE,给予目标价14.84元 [2] - 公司2024-2026年市盈率分别为26.2倍、19.7倍和15.3倍 [3]
钢研高纳:2024H1实现归母净利润1.80亿元,同比+16.61%
国盛证券· 2024-08-31 12:41
报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [2][4] 报告的核心观点 - 公司2024H1实现营收17.29亿元,同比+18.05%;归母净利润1.80亿元,同比+16.61%;扣非归母净利润1.72亿元,同比+18.00% [1] - 铸造合金是2024H1收入主要增长点,公司盈利能力持续改善,毛利率和净利率同比提升 [1] - 存货和预付款项增长,说明公司为应对需求增长而加大备货和采购,未来有望实现持续增长 [1] - 公司是国内高温合金平台型企业,自身实力强,产品种类持续拓展,成长路径清晰,未来有望长期保持稳定增长 [2] 根据相关目录分别进行总结 利润表 - 收入端:2024H1铸造合金营收12.42亿元,同比+38.00%;变形合金营收3.30亿元,同比-6.47%;新型合金营收1.49亿元,同比-23.71% [1] - 盈利能力端:2024H1公司毛利率31.90%,同比+3.22pct,净利率14.74%,同比+2.06pct,毛利率提升或因镍等原材料价格下降,净利率提升幅度较小主要系销售/研发费用率分别同比提升0.80/1.09pct [1] 资产负债表 - 存货:2024H1为18.41亿元,较期初增长12.61%,其中原材料、在产品分别较期初增长28.17%、3.95%,说明公司为应对需求增长而加大备货 [1] - 预付款项:2024H1为0.98亿元,较期初增长175.93%,说明公司为应对需求增长而加大采购 [1] 自身实力 - 公司是我国高温合金及轻质合金领域技术水平最为先进、生产种类最为齐全的企业之一,是国内航空、航天、舰船和核电等行业重要的研发生产基地 [2] - 自1958年以来公司共研制各类高温合金120余种,其中变形高温合金90余种,粉末高温合金10余种,均占全国80%以上 [2] - 最新出版《中国高温合金手册》收录的201个牌号中,公司及其前身牵头研发114种,占总牌号数量的56% [2] - 公司已经布局近乎全部的在研及批产航发型号,将受益于两机行业需求的持续增长 [2] 产品种类持续拓展 - 2024H1公司研发支出1.19亿元,同比+12.56%,产品持续突破和拓展 [2] - 铸造合金方面,公司实现多种涡轮铸件批产交付任务,推动大尺寸薄壁精密铸造技术向前发展 [2] - 变形合金方面,某型号合金涡轮盘锻件实现小批量生产 [2] - 粉末合金方面,公司完成Ti2AlNb棒料制粉工作,拓展Ti2AlNb锻件在涡轴发动机领域应用 [2] - 3D打印方面,公司积极布局研发中心和生产基地,集成材料开发、母合金、制粉、打印、热等静压、检测等全链条技术能力 [2] 成长路径 - 公司聚焦两机领域,打造高温母合金材料+零部件的平台型企业,从新型号渗透到维修市场快速扩大,并通过青岛新力通打开石化和冶金市场 [2] - 公司布局金属增材制造粉末等业务领域,为公司未来发展提供新动能 [2] 投资建议 - 预计2024~2026年公司归母净利润分别为4.08亿元、5.13亿元、6.32亿元,对应PE分别为26X、21X、17X [2] 财务指标 |会计年度|营业收入(百万元)|增长率yoy(%)|归母净利润(百万元)|增长率yoy(%)|EPS最新摊薄(元/股)|净资产收益率(%)|P/E(倍)|P/B(倍)| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |2022A|2879|43.8|337|10.5|0.43|11.3|31.9|3.4| |2023A|3408|18.4|319|-5.2|0.41|11.2|33.6|3.2| |2024E|4132|21.2|408|27.8|0.53|12.5|26.3|2.9| |2025E|4967|20.2|513|25.8|0.66|13.7|20.9|2.6| |2026E|5909|19.0|632|23.2|0.82|14.8|17.0|2.3| [3]
钢研高纳:2024年中报点评:盈利能力有所提升;新力通和西安钢研发展较快
民生证券· 2024-08-29 15:11
报告公司投资评级 - 维持“推荐”评级 [2][4] 报告的核心观点 - 公司8月28日发布2024年中报,1H24营收17.3亿元,YoY+18.1%;归母净利润1.8亿元,YoY+16.6%;扣非归母净利润1.7亿元,YoY+18.0%,业绩基本符合市场预期,子公司新力通和西安钢研快速增长是业绩增长主要动能 [2] - 2Q24收入稳健增长,盈利能力提升,单季度营收9.3亿元,YoY+10.3%;归母净利润0.85亿元,YoY - 9.6%;扣非净利润0.80亿元,YoY - 11.8%,2Q24毛利率同比增2.1ppt至30.8%,净利率同比增0.2ppt至13.6%;1H24毛利率同比增3.2ppt至31.9%,净利率同比增2.1ppt至14.7% [2] - 铸造合金制品快速增长,新力通和西安钢研是增长主要动能,1H24铸造合金制品收入12.4亿元,YoY+38.0%,毛利率同比提6.3ppt至34.5%;变形合金制品收入3.3亿元,YoY - 6.5%,毛利率同比提7.4ppt至23.9%;新型合金制品收入1.5亿元,YoY - 23.7%,毛利率同比降25.5ppt至28.9%;钢研德凯收入3.6亿元,YoY - 28.3%,净利润0.45亿元,YoY - 30.0%;新力通收入7.6亿元,YoY+66.1%,净利润1.6亿元,YoY+172.1%;西安钢研1H24收入1.3亿元,2023年全年收入1.1亿元,1H24净利润0.35亿元,2023年全年净利润0.21亿元 [2] - 加强自主研发能力,积极备产备货迎接下游旺盛需求,1H24期间费用率同比增1.6ppt至14.5%,研发费用同比增49.2%至0.9亿元,研发费用率同比增1.1ppt至5.2%,销售费用同比增103%至0.33亿元;截至1H24末,存货18.4亿元,较年初增12.6%,在建工程3.3亿元,较年初增210%;公司拟向控股股东定增2.8亿元补流,发行价12.83元/股,已通过股东大会决议 [2] - 预计公司2024 - 2026年归母净利润分别为3.9亿元、4.9亿元和6.0亿元,对应PE为27x/21x/17x [2] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测与财务指标 - 预计2024 - 2026年营业收入分别为40.15亿元、47.43亿元、54.48亿元,增长率分别为17.8%、18.1%、14.9%;归属母公司股东净利润分别为3.94亿元、4.91亿元、6.01亿元,增长率分别为23.5%、24.7%、22.3%;每股收益分别为0.51元、0.63元、0.78元;PE分别为27、21、17;PB分别为2.9、2.6、2.3 [3] 公司财务报表数据预测汇总 利润表 - 预计2024 - 2026年营业总收入分别为40.15亿元、47.43亿元、54.48亿元,营业成本分别为28.34亿元、33.36亿元、38.24亿元,销售费用分别为0.64亿元、0.71亿元、0.76亿元,管理费用分别为2.81亿元、3.18亿元、3.49亿元,研发费用分别为2.13亿元、2.42亿元、2.56亿元,EBIT分别为6.23亿元、7.73亿元、9.42亿元,净利润分别为5.32亿元、6.55亿元、7.91亿元,归属于母公司净利润分别为3.94亿元、4.91亿元、6.01亿元 [5] - 成长能力方面,2024 - 2026年营业收入增长率分别为17.82%、18.12%、14.86%,EBIT增长率分别为26.60%、24.04%、21.88%,净利润增长率分别为23.45%、24.74%、22.33%;盈利能力方面,毛利率分别为29.43%、29.66%、29.81%,净利润率分别为9.81%、10.36%、11.04%,总资产收益率ROA分别为4.85%、5.37%、5.81%,净资产收益率ROE分别为10.78%、12.20%、13.42% [5] - 偿债能力方面,2024 - 2026年流动比率分别为1.77、1.81、1.87,速动比率分别为1.19、1.22、1.28,现金比率分别为0.44、0.46、0.51,资产负债率分别为48.71%、48.65%、48.35%;经营效率方面,应收账款周转天数分别为100.00天、97.00天、94.00天,存货周转天数分别为210.00天、205.00天、200.00天,总资产周转率分别为0.52、0.55、0.56 [5] 资产负债表 - 预计2024 - 2026年货币资金分别为14.69亿元、16.98亿元、21.41亿元,应收账款及票据分别为24.24亿元、27.85亿元、31.09亿元,预付款项分别为0.43亿元、0.50亿元、0.57亿元,存货分别为16.29亿元、18.72亿元、20.93亿元,流动资产合计分别为58.68亿元、67.53亿元、77.91亿元,非流动资产合计分别为22.49亿元、24.01亿元、25.55亿元,资产合计分别为81.17亿元、91.54亿元、103.45亿元 [6] - 短期借款分别为5.56亿元、6.56亿元、7.56亿元,应付账款及票据分别为19.78亿元、22.92亿元、25.95亿元,其他流动负债分别为7.89亿元、7.75亿元、8.20亿元,流动负债合计分别为33.23亿元、37.23亿元、41.71亿元,长期借款分别为3.54亿元、4.54亿元、5.54亿元,其他长期负债分别为2.77亿元、2.77亿元、2.77亿元,非流动负债合计分别为6.31亿元、7.31亿元、8.31亿元,负债合计分别为39.54亿元、44.54亿元、50.02亿元 [6] - 股本均为7.75亿元,少数股东权益分别为5.10亿元、6.74亿元、8.63亿元,股东权益合计分别为41.64亿元、47.00亿元、53.43亿元;每股指标方面,每股收益分别为0.51元、0.63元、0.78元,每股净资产分别为4.71元、5.19元、5.78元,每股经营现金流分别为0.72元、0.81元、1.08元,每股股利分别为0.12元、0.15元、0.19元;估值分析方面,PE分别为27、21、17,PB分别为2.9、2.6、2.3,EV/EBITDA分别为13.69、11.14、9.27,股息收益率分别为0.92%、1.13%、1.41% [6] 现金流量表 - 预计2024 - 2026年净利润分别为5.32亿元、6.55亿元、7.91亿元,折旧和摊销分别为1.70亿元、2.02亿元、2.30亿元,营运资金变动分别为 - 1.85亿元、 - 2.82亿元、 - 2.45亿元,经营活动现金流分别为5.58亿元、6.27亿元、8.35亿元,资本开支分别为 - 3.38亿元、 - 3.53亿元、 - 3.82亿元,投资分别为0亿元、0亿元、0亿元,投资活动现金流分别为 - 2.43亿元、 - 3.70亿元、 - 4.01亿元,股权募资均为0亿元,债务募资分别为3.15亿元、1.28亿元、2.00亿元,筹资活动现金流分别为1.86亿元、 - 0.28亿元、0.08亿元,现金净流量分别为0.50亿元、0.23亿元、0.44亿元 [6]
钢研高纳(300034) - 2024 Q2 - 季度财报
2024-08-28 19:24
财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为17.29亿元,同比增长18.05%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.80亿元,同比增长16.61%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.41亿元,同比下降136.87%[10] - 基本每股收益为0.2321元/股,同比增长15.13%[10] - 加权平均净资产收益率为5.22%,同比增长0.41%[10] - 公司总资产为72.74亿元,同比增长0.75%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为34.41亿元,同比增长2.56%[10] - 公司营业收入同比增长18.05%,达到17.29亿元人民币[31] - 公司营业成本同比增长12.71%,达到11.77亿元人民币[31] - 公司销售费用同比增长103.18%,达到3325.34万元人民币,主要由于销售规模增长及国外市场开发费用增加[31] - 公司管理费用同比增长15.33%,达到1.16亿元人民币,主要由于项目逐步投产及新建子公司带动相关固定成本增加[31] - 公司2024年半年度营业总收入为17.29亿元,同比增长18.0%[97] - 公司2024年上半年净利润为2.55亿元,同比增长37.2%[99] - 公司2024年上半年研发费用为9008万元,同比增长49.2%[98] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1.80亿元,同比增长16.6%[99] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.2321元,同比增长15.1%[99] - 公司2024年上半年营业利润为2.93亿元,同比增长35.4%[98] - 公司2024年上半年销售费用为3325万元,同比增长103.2%[98] - 公司2024年上半年母公司营业收入为5.13亿元,同比下降45.6%[101] - 公司2024年上半年母公司净利润为9108万元,同比下降33.3%[101] - 公司2024年上半年母公司研发费用为4348万元,同比增长33.9%[101] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-440,582,290.19元,同比下降136.9%[103] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-194,946,592.78元,同比下降81.1%[105] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为86,041,999.43元,同比增长4070.5%[105] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为386,598,636.48元,同比下降42.2%[105] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为-198,868,562.36元,同比下降63.0%[106] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为-211,514,558.17元,同比下降98.0%[107] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为-5,111,968.85元,同比下降92.2%[107] - 2024年半年度母公司期末现金及现金等价物余额为224,452,949.02元,同比下降59.5%[107] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益为3,355,522,109.67元,同比增长0.5%[108] - 公司本期综合收益总额为179,823,956.85元[109] - 公司本期所有者投入和减少资本为144,822.21元[109] - 公司本期利润分配中提取盈余公积为144,913.70元[109] - 公司本期专项储备提取金额为452,676.13元[110] - 公司本期期末余额为3,859,924,198.33元[110] - 公司上年年末余额为3,380,604,510.12元[112] - 公司本期增减变动金额为108,784.99元[112] - 公司本期综合收益总额为154,208,263.00元[112] - 公司本期所有者投入和减少资本为-3,213,302.85元[112] - 公司本期利润分配中提取盈余公积为-99,273,530.00元[112] - 公司本期期末所有者权益合计为3,489,393,295.11元[113] - 公司本期提取专项储备7,506,934.40元,使用64,557.93元[113] - 公司本期对所有者的分配为-99,273,537.5元[113] - 公司本期综合收益总额为91,078,051.32元[115] - 公司本期所有者权益减少3,104,457.31元[115] - 公司本期未分配利润减少5,039,025.09元[115] - 公司本期资本公积增加328,190.02元[115] - 公司本期期末未分配利润为959,252,682.29元[116] - 公司本期期末资本公积为940,847,527.98元[116] - 公司本期期末所有者权益合计为2,854,645,829.04元[116] - 公司2024年上半年综合收益总额为136,483,101.81元[118] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本总额为-1,302,324.00元[118] - 公司2024年上半年利润分配总额为-99,273,537.60元[118] - 公司2024年上半年期末余额为2,834,982,137.98元[119] 产品与技术 - 公司拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力[14] - 高温合金在先进航空发动机中用量占发动机总重量的40%-60%[16] - 公司已建成投产四川省德阳市的锻造与环轧生产基地,基本实现变形高温合金产品生产链条的贯通[20] - 公司建立了以重点实验室、工程中心和事业部等业务部门为中心的研发体系[22] - 公司产品定位在高端和新型高温合金领域,主要客户为航空航天发动机装备制造企业和大型发电设备企业集团[14] - 公司采用直销模式,直接面向市场独立销售,根据客户需求以销定产[21] - 公司通过询价方式向供应商直接采购原材料,采取少量多次的采购策略以降低价格波动风险[19] - 公司在铸造高温合金和新型高温合金领域拥有整个生产流程全部核心环节的装备能力[20] - 公司重点实验室主要围绕中长期市场需求,进行基础前沿技术和新领域应用技术的研究[22] - 公司工程中心主要围绕3-5年市场需求,进行高温合金等产业方向的工程化关键技术研究[22] - 公司变形高温合金产品GH4169系列通过技术提升,推动产品质量提升,提高了市场占有率[28] - 公司粉末高温合金FGH4097高压涡轮盘在某盘件招标中竞标第一,并在FGH4096和四代粉末盘制备技术上取得重大突破[29] - 公司完成ODS合金生产扩产项目,建立了我国第一条完整的氧化物弥散强化高温合金生产线[29] - 公司通过并购青岛新力通进入石化、冶金、玻璃建材高温炉管行业,解决了石化行业裂解炉管结焦周期短的难题[30] - 公司拥有120余种高温合金的研发经验,其中变形高温合金90余种,粉末高温合金10余种,均占全国该类型合金80%以上[25] - 公司牵头成立了"中国高温合金产业技术创新战略联盟",并担任秘书长单位,推动高温合金全产业链的协同创新[25] - 公司研发投入为119,325,105.19元,同比增长12.55%,主要由于加大自主研发力度[32] - 公司原材料成本占产品成本的60%左右,部分产品超过70%[47] - 公司60%以上的产品面向航空航天领域的客户[48] - 公司通过技术优化和工艺改进应对原材料价格上涨[47] - 公司采用技术降本和精益生产手段应对产品价格波动[47] - 公司通过股权激励计划激励核心技术人员[48] - 公司拥有高温合金材料领域及其相关领域有效专利365项,其中发明专利221项[49] - 公司大力推进节能降耗工作,通过装备升级、优化生产组织方式、优化生产工艺、推行精益生产、加强技术攻关探索金属废料的循环利用,多举措并举降低能源消耗[59] - 公司积极践行低碳、环保、绿色办公理念,推行办公无纸化,节约打印、复印用纸[59] 投资与资产 - 公司总资产为72.74亿元,同比增长0.75%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为34.41亿元,同比增长2.56%[10] - 非经常性损益项目合计为736.64万元,主要包括政府补助和资产处置损益[12][13] - 公司货币资金为408,896,095.12元,占总资产比例下降7.80%,主要由于经营活动现金流量减少[36] - 应收账款为1,711,229,792.62元,占总资产比例上升7.90%,主要受客户回款下降影响[36] - 存货为1,840,734,440.56元,占总资产比例上升2.66%,主要由于新项目铺底存货增加及经营规模扩大[36] - 报告期投资额为196,241,460.08元,同比增长66.27%[39] - 西安叶片与小型结构件生产基地项目投资金额为32,082,539.16元,已完成80.00%[41] - 项目1投资金额为90,973,451.13元,已完成100.00%[41] - 河北钢研德凯科技有限公司净利润为45,047,926.42元,占公司净利润的10%以上[45] - 青岛新力通工业有限责任公司净利润为161,138,940.99元,占公司净利润的10%以上[45] - 西安钢研高纳航空部件有限公司净利润为35,329,779.00元[46] - 公司2024年半年度应收账款为12.92亿元,同比增长51.3%[95] - 公司2024年半年度流动负债合计为27.77亿元,同比下降3.3%[94] - 公司2024年半年度长期借款为3.35亿元,同比增长5.3%[94] - 公司2024年半年度在建工程为2.12亿元,同比增长200.8%[95] - 公司2024年半年度应付账款为12.36亿元,同比增长30.1%[96] - 公司2024年半年度未分配利润为15.39亿元,同比增长5.8%[94] - 公司2024年半年度流动资产合计为29.08亿元,同比下降1.4%[95] - 公司2024年半年度非流动资产合计为22.86亿元,同比增长7.9%[95] - 公司2024年半年度负债合计为34.14亿元,同比下降2.3%[94] - 公司货币资金期末余额为408,896,095.12元,较期初减少559,954,193.28元[92] - 应收账款期末余额为1,711,229,792.62元,较期初增加583,620,956.68元[92] - 存货期末余额为1,840,734,440.56元,较期初增加206,146,439.15元[92] - 在建工程期末余额为325,644,234.12元,较期初增加220,671,224.49元[93] - 短期借款期末余额为309,950,000.00元,较期初增加54,258,558.51元[93] - 应付账款期末余额为1,036,674,948.72元,较期初增加225,403,323.24元[93] - 合同负债期末余额为241,577,166.00元,较期初减少57,276,946.94元[93] - 应付职工薪酬期末余额为32,663,979.32元,较期初减少64,009,601.95元[93] - 其他应付款期末余额为123,251,535.54元,较期初增加105,303,307.58元[93] - 应付股利期末余额为104,957,890.47元,较期初增加104,812,228.87元[93] - 公司控股股东中国钢研科技集团有限公司向公司提供2亿元委托贷款,并申请延期1年[70] - 公司拟向特定对象发行A股股票,发行对象为控股股东中国钢研科技集团有限公司,构成关联交易[70] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[62] - 公司报告期无违规对外担保情况[63] - 公司半年度报告未经审计[63] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[64] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[64] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[65] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为60,000万元,实际发生担保金额为0万元[74][75] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为112,300万元,实际担保余额合计为47,300万元[75] - 实际担保总额占公司净资产的比例为13.74%[75] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为12,500万元[75] - 公司限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件已成就,解除限售85,335股[78] - 公司向控股股东中国钢研发行的A股股票16,207,455股锁定期届满,锁定的股份数量增至25,931,928股[78] - 公司限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就,解除限售293,328股[78] - 公司第六届董事会、监事会及高级管理人员任期届满,换届选举工作延期进行[78] - 公司审议通过了2024年度向特定对象发行A股股票的预案[79] - 公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计,具体内容详见2024年4月23日披露的公告[80] - 公司与关联方钢研投资有限公司共同向参股子公司常州钢研极光增材制造有限公司增资不超过8000万元,已完成工商变更登记[80] - 有限售条件股份从35,069,702股减少至8,748,830股,比例从4.52%降至1.13%[82] - 无限售条件股份从740,068,011股增加至766,388,883股,比例从95.48%升至98.87%[82] - 中国钢研科技集团有限公司持有公司40.38%的股份,为最大股东[84] - 国新投资有限公司持有公司4.75%的股份,报告期内增持555,500股[84] - 香港中央结算有限公司持有公司1.19%的股份,报告期内增持2,886,984股[85] - 中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金持有公司0.97%的股份,报告期内减持6,127,924股[85] 公司治理与股东 - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为58.14%[53] - 公司2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为53.37%[53] - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例为52.34%[53] - 公司积极贯彻落实"质量回报双提升"行动方案,持续聚焦主业并推进在建项目[52] - 公司拥有6家子公司,规模扩大带来集团化管理风险[49] - 公司持续加强知识产权维护工作,围绕核心产品开展专利集群布局[49] - 公司控股股东中国钢研科技集团有限公司向公司提供2亿元委托贷款,并申请延期1年[70] - 公司拟向特定对象发行A股股票,发行对象为控股股东中国钢研科技集团有限公司,构成关联交易[70] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[62] - 公司报告期无违规对外担保情况[63] - 公司半年度报告未经审计[63] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[64] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[64] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[65] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为60,000万元,实际发生担保金额为0万元[74][75] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为112,300万元,实际担保余额合计为47,300万元[75] - 实际担保总额占公司净资产的比例为13.74%[75] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为12,500万元[75] - 公司限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件已成就,解除限售85,335股[78] - 公司向控股股东中国钢研发行的A股股票16,207,455股锁定期届满,锁定的股份数量增至25,931,928股[78] - 公司限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就,解除限售293,328股[78] - 公司第六届董事会、监事会及高级管理人员任期届满,换届选举工作延期进行[78] - 公司审议通过了2024年度向特定对象发行A股股票的预案[79] - 公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计,具体内容详见2024年4月23日披露的公告[80] - 公司与关联方钢研投资有限公司共同向参股子公司常州钢研极光增材制造有限公司增资不超过8000万元,已完成工商变更登记[80] - 有限售条件股份从35,069,702股减少至8,748,830股,比例从4.52%降至1.13%[82] - 无限售条件股份从740,068,011股增加至766,388,883股,比例从95.48%升至98.87%[82] - 中国钢研科技集团有限公司持有公司40.38%的股份,为最大股东[84] - 国新投资有限公司持有公司4.75%的股份,报告期内增持555,500股[84
钢研高纳:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-28 19:24
北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其它关联资金 往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2024年初占用 资金余额 | 2024年半年度占 用累计发生金额 | 2024年半年度 占用资金的 利息(如 | 2024年半年度偿 还累计发生额 | 2024年半年度末 占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | (不含利息) 有) | | | | | | | 大股东及其附属 | 钢研昊普科技有限公司 安泰天龙(北京)钨钼科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他非流动资产 | 6,168.00 | | | 6,168.00 | | 购置固定资产 | 经营性往来 经营性往来 | | | | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 1.42 | 0.25 | | | 1.67 | 销售商品、提供劳务 | | | 企业 | 安泰环境工程技术有限公 ...
钢研高纳:董事会决议公告
2024-08-28 19:23
证券代码:300034 证券简称:钢研高纳 公告编号:2024-055 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (一)审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》 公司董事会经审议认为:公司2024年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会审核通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公 告。 表决结果:9票同意、 0票反对、 0票弃权。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称"公司"或"钢研高纳")第六届董 事会第三十三次会议于2024年8月19日以通信方式通知各位董事,于2024年8月28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9 ...