电投能源(002128)

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电投能源:质量回报双提升行动方案
2024-09-05 18:54
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 7 月 24 日,中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投 资者信心。2024 年 1 月 22 日,国务院常务会议指出要大力提升上市 公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信 心。为践行高质量发展和投资者为本的发展理念,内蒙古电投能源股 份有限公司(以下简称"电投能源"或"公司")制定了"质量回报双 提升"行动方案,围绕公司发展战略,持续提升公司核心竞争力,推 动高质量发展,切实履行上市公司责任。具体方案内容如下: 一、稳中求进谋发展,产业协同谱新篇 电投能源始终致力于建设世界一流清洁综合能源企业,积极推进 绿色矿山、智慧矿山,以"智慧"为内核、"无人"为突破、"绿色" 为基底、"零碳"为目标。2023 年公司与国家自然资源部共同成立的 矿山草原生态修复分中心 2 项涉及生态修复软课题顺利通过验收, "尧光一号"智慧矿山综合管控平台成功试运行,"北斗+5G"全自 动无人机巡检项目试运行成功;绿电铝占比从 22%提升至 30%,新 能源装机规模同比增长 108.33%,从 216 ...
电投能源:煤铝业务盈利稳健,绿电发电量同比翻番
海通证券· 2024-09-05 16:15
报告公司投资评级 - 报告给予电投能源"优于大市"的投资评级 [1] 报告的核心观点 煤炭业务 - 24H1公司煤炭产/销量为2267/2222万吨,同比-2.9%/-4% [5] - 24H1煤炭综合售价/成本207/86元/吨,同比+4%/+1.9% [5] - 24H1煤炭业务实现毛利27亿元,同比+1.4%;毛利率58.6%,同比+0.9pct [5] - 公司作为蒙东及大东北区域内最大的煤炭生产企业,煤炭产品质量稳定,销售服务体系成熟,煤炭业务盈利有望维持高位 [5] 电力业务 - 24H1火电发电量同比-15%,新能源发电量同比翻番 [5] - 24H1公司新能源发/售电量30.75/30.36亿千瓦时,同比+99.5%/+99.7% [5] - 截至24H1公司已投产运行新能源发电装机4.78GW,"十四五"期间公司新能源装机规模(规划7GW)和绿电比例有望大幅提升,成为公司利润增长的又一支撑点 [5] 电解铝业务 - 24H1公司电解铝产/销量为44.79/44.74万吨,同比+4.4%/+3.9% [5] - 24H1公司电解铝控股子公司霍煤鸿骏实现净利润9.5亿元,同比+150%,吨铝净利为2124元/吨,较23H1的883元/吨同比+141% [5] - 公司所在内蒙古地区具备煤电铝产业链一体化以及电力成本优势,在电解铝行业集中化绿色化、产业布局进一步优化的背景下公司电解铝业务仍然具备竞争力 [5] 盈利预测与估值 - 预计公司24~26年归母净利至56.4/58.4/60.3亿元,对应EPS为2.52/2.6/2.69元 [6] - 参考可比煤炭、电解铝及新能源运营公司,给予公司24年9~10xPE,对应合理价值区间22.65~25.17元,维持"优于大市"评级 [5]
电投能源:关于电投能源参股投资建设乌兰布和东北部新能源基地先导工程100万千瓦光伏发电项目(一期)公告
2024-09-03 16:15
项目概况 - 拟参建100万千瓦乌兰布和东北部新能源基地先导工程(一期)光伏项目[2] - 项目规划容量100万千瓦,直流侧容量101.95万千瓦[10] 投资数据 - 静态总投资323408.20万元,动态总投资327990.77万元[8] - 公司持股33%,项目资本金20%,其余银行贷款[8] 收益指标 - 全投资财务内部收益率(所得税后)5.72%,资本金财务内部收益率8.68%[9] - 投资回收期(所得税后)12.94年[9] - 预计发电利润总额236151.4万元,资本金净利润率11.39% [17] 运营数据 - 总发电量约377.77亿千瓦时,年均发电量约15.11亿千瓦时,年利用小时数1611小时[10] - 资产负债率最大值80%,还清借款本息后趋于0 [17] 未来规划 - 需协调确保特高压输电通道2027年底建成投运[15]
电投能源:公司2024年中报点评报告:煤铝电改善业绩向好,关注分红提升和绿电转型
开源证券· 2024-08-27 22:37
报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 煤铝电业务同比均改善,新能源电力增长亮眼 [8] - 主业有望贡献增量,分红水平有望提升 [8] 公司煤炭业务 - 公司是蒙东和东北地区褐煤龙头企业,2024H1 煤炭产销量同比下降,但吨煤售价同比上升,毛利率提升 [8] 公司电解铝业务 - 公司控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司拥有 86 万吨电解铝生产线,2024H1 产销量同比增长,单吨售价同比上升,单吨成本同比下降,毛利率上升 [8] 公司电力业务 - 公司目前拥有 2×600MW 火电机组,新能源业务发展顺利,截至 2024 年 6 月底新能源装机规模为 477.98 万千瓦,2024H1 新能源发电量同比大幅增长 [8] 公司未来发展 - 煤炭业务方面,集团公司拥有白音华二、三号矿合计产能 3500 万吨,未来公司煤炭产能增量可期;电解铝业务方面,霍煤鸿骏扎铝二期 35 万吨电解铝项目正在开展前期工作,电解铝业务有望贡献业绩弹性;电力业务方面,到"十四五"末,公司新能源装机规模有望达到 1000 万千瓦以上,绿电业务有望成为盈利新增长点 [8] - 公司分红比例有望持续提高,投资价值凸显 [8] 财务预测 - 预计 2024-2026 年公司归母净利润为 55.2/57.9/63.9 亿元,同比分别+21.0%/+4.9%/+10.4% [9] - 预计 2024-2026 年公司 EPS 为 2.46/2.58/2.85 元,对应当前股价 PE 分别为 7.2/6.9/6.3 倍 [9] 风险提示 - 煤铝价格下跌超预期;新能源机组利用率不及预期 [8]
电投能源:2024年半年报点评:业绩同比增长,电解铝售价抬升增厚盈利
民生证券· 2024-08-27 11:38
报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司电力产销增长、电解铝售价抬升,预计2024-2026年公司归母净利润为50.29/54.30/57.14亿元,对应EPS分别为2.24/2.42/2.55元/股,2024年8月26日股价的PE倍数分别为8/7/7倍 [1] - 公司煤炭业务毛利率同比增长2.29pct至57.92%,电解铝业务毛利率同比增长8.02pct至24.82% [1] - 公司新能源发电业务发售电量同比增长约99%,但毛利率同比下降2.44pct至54.82% [1] 公司经营情况总结 煤炭业务 - 2024年上半年,公司实现原煤产量2267.49万吨,同比下降2.94%;原煤销量2221.53万吨,同比下降4.01%;吨煤收入202.60元/吨,同比增长5.55%;吨煤成本85.26元/吨,同比微增0.11% [1] - 煤炭业务毛利率同比增长2.29pct至57.92% [1] 电力业务 - 2024年上半年,公司完成发售电量55.56/52.96亿千瓦时,同比+24.83%/+27.04% [1] - 其中煤电发售电量同比下降约14.7%,度电毛利同比下降21.66%,毛利率同比下降8.63pct至32.71% [1] - 新能源(含光伏、风电)发售电量同比增长约99.6%,度电毛利同比下降18.38%,毛利率同比下降2.44pct至54.82% [1] 铝产品业务 - 2024年上半年,公司实现电解铝产量44.79万吨,同比增长4.36%;电解铝销量44.74万吨,同比增长3.88%;吨铝收入17285.61元/吨,同比增长7.17%;吨铝成本12995.13元/吨,同比下降3.16% [1] - 电解铝业务毛利率同比增长8.02pct至24.82% [1] - 公司权益子公司霍煤鸿骏2024年上半年净利润同比大幅增加149.84% [1]
电投能源:国家电投集团财务有限公司风险评估报告
2024-08-26 19:47
国家电投集团财务有限公司 风险评估报告 一、公司基本情况 国家电投集团财务有限公司(以下简称"财务公司")是经中国银行业监督管理委员会 深圳监管局深银监复[2004]186 号批准,由原深圳赛格集团财务公司重组改制设立的非银行 金融机构。企业统一社会信用代码 911100001922079532,法定代表人:尹国平,注册资本 75 亿元。注册地:北京市西城区西直门外大街 18 号楼金贸大厦 3 单元 19-21 层。 经营范围包括:经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务;对成员单位 办理财和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付; 经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资; 对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方 案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行 财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单 位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活 动;依法须经批准的项目,经相关 ...
电投能源:第七届董事会第五次独立董事专门会议审核意见
2024-08-26 19:47
会议情况 - 电投能源2024年8月23日以通讯方式召开第七届董事会第五次独立董事专门会议[1] - 应参加独立董事四名,实际参加四名[1] 风险评估 - 公司董事会对国家电投集团财务有限公司风险进行评估并出具报告[1] - 截至2024年6月30日财务公司与财务报表编制有关的风险管理无重大缺陷[1] 议案审议 - 独立董事同意《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》议案并提交2024年第八次临时董事会审议[1] - 关联董事应回避该议案表决[1]
电投能源:关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
2024-08-26 19:47
股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会现场会议于9月12日14:00召开[3] - 互联网投票时间为9月12日9:15 - 15:00,交易系统投票时间为9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年9月6日[3] - 登记时间为2024年9月9日上午9:00 - 11:00,下午2:00 - 5:00[9] - 投票代码为362128,投票简称为电投投票[15] 审议与选举事项 - 审议投资建设霍林河循环经济示范工程续建(第六期)200MW风电项目的议案[6] - 审议公司2024年度中期利润分配方案的议案[6] - 选举公司第八届董事会非独立董事7人[6] - 选举公司第八届董事会独立董事4人[7] - 选举公司第八届监事会股东代表监事4人[7] 其他要点 - 各提案组选举票数计算方式:非独立董事为股份总数×7,独立董事为股份总数×4,股东代表监事为股份总数×4[18][19] - 公司将投资建设霍林河循环经济示范工程续建(第六期)200MW风电项目[24] - 公司有2024年度中期利润分配方案[24] - 公司第八届董事会非独立董事应选人数为7人[24] - 公司第八届董事会独立董事应选人数为4人[25] - 公司第八届监事会股东代表监事应选人数为4人[25]
电投能源:半年报董事会决议公告
2024-08-26 19:47
分红相关 - 拟以22.42亿股为基数,每10股派0.5元现金,共派1.12亿元[11] - 连续三年现金累计分配利润37.18亿元,占年均可分配利润95.33%,占归母净利润30.71%[11] 子公司情况 - 山东那仁太公司成立于2021年8月,电投能源持股100%,注册资本300万元,实收6400万元[21] - 截至2024年6月30日,资产7088万元,负债244万元,所有者权益6844万元,上半年利润98万元[22] - 2023年净资产收益率为1.8%[22] - 拟退还3700万元实收资本金后转让全部股权[22] 议案通过 - 同意霍煤石油公司2项议案[24] - 审议通过“1455”项目样板间建设方案[25] - 审议通过投资建设通辽市扎哈淖尔绿电铝一体化项目220kV输变电工程项目议案[26]
电投能源:(韩放)候选人声明与承诺
2024-08-26 19:47
声明人韩放,作为内蒙古电投能源股份有限公司 8届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人内蒙古 电投能源股份有限公司董事会提名为内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称该公司) 8届董事会独立董事候选人。 一、本人已经通过内蒙古电投能源股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: ,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √ 是 □ ...